香港公司開展內(nèi)部控制有效性審計 |
來源:中國節(jié)能環(huán)保(香港)投資有限公司 時間:2022-12-21 |
為深入貫徹國資委“合規(guī)管理強化年”整體部署,切實落實集團公司《關(guān)于深化內(nèi)部審計監(jiān)督工作的通知》以及公司董事會對內(nèi)部審計工作的要求,香港公司近日對公司2022年1月至10月的內(nèi)部控制執(zhí)行有效性情況進行審計。 此次香港公司內(nèi)部控制有效性審計內(nèi)容涵蓋全面,包括公司內(nèi)部控制基本情況、合規(guī)體系建設、投資管理、資金管理、預算編制與執(zhí)行、財務報告以及合同管理等內(nèi)容。通過對各項內(nèi)控流程的全面檢查,對公司整體內(nèi)部控制體系進行評價,對于審計發(fā)現(xiàn)問題采取立行立改及“銷號”制度。 香港公司通過內(nèi)部控制有效性審計項目,對公司審計期間的各項內(nèi)部控制執(zhí)行有效性進行了全面檢查,對于審計發(fā)現(xiàn)問題提出合理有效整改建議,優(yōu)化內(nèi)控流程,完善內(nèi)控體系建設,充分發(fā)揮內(nèi)部審計規(guī)范運營和管控風險的作用,確保公司內(nèi)部控制機制有效運轉(zhuǎn),為公司的穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營保駕護航。
作 者:香港公司
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